为加强廉洁风险防范,进一步落实“三清查”自查自纠专项工作,根据省行文件要求,由财务会计部牵头,组织全行九职等(含)及以上管理人员对照文件要求,开展自查自纠,并在规定期限内实施签名确认报告制度,同时明确由个人对本人报告内容负责,各单位一把手对本单位报告内容负责。
在今后的工作中,尤其是采购工作中,我行将继续严把供应商审核关,严守财经纪律,加强采购风险点监控,对相关文件制度抓好贯彻落实,防微杜渐,及时消除风险隐患。
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