9月27—29日,建行吕梁分行渠道与运营管理部组织对所有网点的现金实物进行了全面的突击集中检查。本次检查抽调网点营运主管及一名业务骨干组成检查小组,突击集中检查范围包括营业网点全部现金实物(含柜员现金、网点维护自助设备机上现金、调拨机构现金、营业网点负责清点的上门收款现金)。
检查开始前,渠运部安排对检查人员进行了分组并对检查要求做了明确和强调,要求检查人员必须将成捆、成把及零散现金、假币、残损币均拆捆拆把逐张清点,并与账面余额进行逐一核对。检查过程中,要求各检查小组认真执行,仔细核查,及时发现潜在的风险,堵住可能发生风险的漏洞,确保做实做优内控管理。检查结束后,根据各小组汇报结果统计得知,全部账实相符。
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