为加强运营管理,规范运营管理操作行为,防控各类运营操作风险,该分行按时、按质开展了辖内2019年度下半年度的运营管理检查工作。
一方面,扎实开展重点环节、重点业务现场检查。根据运营管理工作的管理重点,围绕资金清算、现金和重要单证管理等重点业务,开展多种形式的监督检查,及时发现并消除风险隐患。加大对屡查屡犯违规行为处理力度,提高运营管理监督检查的效率和效果。
另一方面,充分利用信息化系统,加强非现场监督。发挥系统功能,强化对在途资金、库存现金、在途资金、待销账以及ATM加卸钞等重要指标和环节的监控和管理。将非现场检查结果作为运营管理的重要手段和工具,对异常问题持续跟进并督促整改,对非现场检查结果进行归类整理和深入剖析,使之成为制定运营管理措施的有效依据。
检查人员在检查过程中发现的问题及隐患,及时与被检查人员进行沟通,现场指出了问题的实质,立查立纠,对于不能立即整改的问题应限期整改,达到了检查效果。
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