为贯彻落实征信合规管理工作的相关要求,进一步提升征信信息安全,维护客户合法权益,提高征信系统信息数据质量,根据《关于开展2018年度金融信用信息基础数据库接入机构征信合规管理检查的通知》(长银办〔2018〕115号),建行长沙铁银支行在全行范围内组织开展了征信合规自查工作。
支行分管行领导对本次征信自查工作进行了安排部署,建立了财务会计部牵头,公司业务部、个人金融部、个贷中心、小微企业中心和电子银行与信用卡部等业务部门协作,各网点全面自查的工作机制,严格落实征信查询全覆盖的自查工作要求。
财务会计部作为牵头部门,主要负责本次征信合规管理自查工作的组织领导,下发自查方案及要求,自查本行征信相关制度落实情况;各业务部门、各网点主要负责对本条线、本网点征信业务开展情况进行全面自查。
根据文件要求及征信管理关键风险点,组织全行对征信制度建设、查询用户管理、查询权限控制、信用报告查询授权情况、异议受理等方面多维度的进行了自查。
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