为提升内控合规工作水平,促进全行各项工作健康发展,建行长沙铁银支行于近期开展了内控合规工作检查。
由内控合规部牵头,支行公司业务部、个人金融部、风险管理部、财务会计部、资产管理中心、个贷中心组成检查小组,对支行6个网点进行了内控合规检查,检查的内容包括:贷款支用条件落实、理财资金流向和用途、 按揭贷款首付款来源、 结算账户管理、“双录”执行、反洗钱日常管理、内控合规日常管理。
对于检查发现的问题,支行进行了通报,并要求各行对照问题,落实整改,对责任人作出相应处罚。同时要求未被检查的行处对照检查问题进行自查自纠,按照标准的规章制度扩大自查范围,提升内控合规管理水平,严防各类违规现象的发生。
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