为进一步强化信贷业务档案及抵质押品内部管理,督促规范信贷档案及押品内部流转流程,促进信贷业务健康可持续发展。近期,邮储银行抚州市分行开展了为期两周的档案及抵质押品检查活动。
据了解,该行此次检查准备充分,制定流程完善,检查方式采取交叉检查模式,每个检查小组都由各县支行分管行领导带队,小组成员包括信贷主管、贷后管理岗及1-2名信贷业务骨干。此次活动汇总制定了检查底稿,要求检查人员逐条、逐项开展排查,检查要点包括管理人员配备是否到位;档案及押品保管、封包、移交、台账登记、出入库交接手续、摆放等管理情况进行检查。另外,此次检查活动要求检查小组根据系统客户名单及电子台账,逐笔勾挑他档案及押品实物,确保档案及押品“系统、台账、实物”账账相符、账实相符。
此次检查是对档案及押品管理工作的有力促进,是规范管理工作的重要举措。邮储银行抚州市分行以此次检查为契机,认真贯彻落实档案及押品管理合规标准,以实现档案及押品管理的规范化、标准化和科学化为目标,不断改善档案及押品管理和服务环境,确保了各项指标达到档案及押品安全保管规定要求,为该行资产安全打下坚实基础。
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