针对专题稽核整改不彻底、部门职责不明晰的现状,建行无锡分行专门制定下发了专题稽核核实和整改流程,明确了从问题下发、条线核实、业务提示下发、网点整改、信息上报以及后续整改验证等具体要求,并将专题稽核问题整改率纳入条线部门和各支行内控评价体系考核。这一措施有效加强了稽核工作与内控合规管理的协同合作,明确了专题稽核涉及相关部门的职责。同时,借助稽核发现的问题信息,可为我行内控合规管理提供系统支持和数据支撑,进一步提升我行风险防范水平。
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