2017年10月18日晚7点, 滕红斌副行长在市分行11楼会议室主持召开2017年10月份株洲市分行本部内控合规联席会议暨操作风险分析例会。各部门负责人及部分合规员参加了会议。
会议布置了下阶段市行本部“内控合规”和积分管理工作,各部门就本条线下阶段操作风险管理提出了工作措施和要求,对合规主体责任的履行提出了意见和建议。
滕红斌副行长作重要讲话:一、明确此次会议的性质,是落实全面“从严治党、从严治行”主体责任,对我行积分管理工作偏松偏软等苗头性、倾向性问题,而进行的集体约谈。对住金部、办公室两部门未按规定时间报送下阶段内控合规工作计划提出批评。二、会议选择在三季度经营活动分析会后的晚上召开,旨在让与会者加深印象,增强对对内控合规工作的重视,真正转变观念。此次会议纪律明显好于9月例会。抓内控合规,一定要沉下心来,从会议纪律开始抓,只是开端。明确今后的内控合规月度会议召开时间定于每月5号,遇节假日顺延。三、摈弃“思想不重视,想当老好人”的工作作风,再次明确合规管理落到实处、强化违规整改和问责力度,“宽是害,严是爱”,对事不对人。四季度各条线各部门要加大检查力度,做到全覆盖(覆盖所有业务,覆盖所有机构),凡检查必有情况通报,凡检查必有责任追究,凡检查必有整改。明确风险隐患多发重点难点,特别是个贷、信用卡、柜面业务(授权流于形式问题)、中小企业大数据产品等重点、难点工作要加强。四、各部门要建立月度合规报告操作机制,体现“结果为主、注重过程”的考核导向,每月29日前报送内控合规报告至风险管理部,报送内容包括合规检查开展及重大违规发现情况;合规教育与培训开展情况;违规的处置情况;违规的整改情况;对违规的报告、通报和风险提示情况;受到外部监管处罚或评级情况;积分工作情况;其他违规损失情况。由风险部汇总报送省行。明确审计整改实效为发现问题一个月内整改完毕,按季考核审计整改工作进度。今年11月30日,审计发现问题全部整改率原则上达到100%,复杂问题无法全部整改的需向市分行主管行长报批。各部门每月对积分工作开展情况要及时总结并报风险部,风险部对全行积分工作情况要按月进行情况通报。五、认真做好员工排查工作、内控合规宣传报道工作、银监会系列专项治理的收尾阶段工作,查漏补缺,整改到位、问责到位。
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