为进一步严格内部管理,邮储银行张家港市支行先从内部管理核心——财务工作进行了年度全面检查与抽查,并对存在的问题进行了现场整改。
检查中发展该行主要存在费用报支清单不够细化,财务台账登记情况有延时等现象。对以上问题该行及时进行了处理与整改。
通过年度大规模的财务检查,该行进一步梳理了内部财务管理流程,完善了管理细节,强化财务内部控制,防范财务风险。
今后该行不仅要继续加强内部财管理,更会对整个内部进行强化。通过加强与各二级支行间的沟通和协调,经常性深入一线了解情况,全面掌握所辖支行网点的内部管理情况,同时,也将积极听取各方意见和建议,通过更加规范科学的管理切实解决存在的困难与问题,全面提高行内管理的整体水平,实现该行稳健发展的同时,也为实现绿色金融做出贡献。
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