根据省行二季度安全保卫重点工作布置和公安部门对金融机构开展第五次安全评估的要求,株洲分行于6月中间至7月下旬组织开展二季度安全保卫检查及安全评估自查。通过自查、检查,及时发现问题、整改问题,做好安全评估前的准备工作和安全保卫日常管理工作。 一、领导重视,认真组织。市分行分管安全保卫工作的滕红斌副行长,对开展安全保卫检查及安全评估自查提出了工作要求:认真组织,全面自查,及时发现和整改存在的问题,杜绝安全隐患,争取安全评估取得好名次。办公室主任姚元军组织安全保卫人员研究制定自查、检查方案并下发全行,确保自查、检查顺利开展。 二、有序展开,严格检查。这次检查是以自查、检查相结合方式进行的,一是要求各支行、网点根据方案内容进行自查,查漏补缺,建立和完善各项记录、登记。二是市分行安全保卫部门检查组对全行所辖43个支行、网点以及茶陵金库、市分行中心金库进行现场检查,主要检查支行、网点和两个金库安全保卫日常管理落实情况:即报警装置报警是否正常;灭火器材是否处于正常状态、灭火器放置是否符合要求、员工是否能正确使用,防火责任区和责任人是否明确并张贴;应急灯、安全出口灯是否能处于正常工作状态;监控室、加钞间、UPS室空调是否正常工作,监控室、加钞间、UPS室以及缓冲间是否放置易燃品或堆放其他物品;电视监控是否正常工作,柜台录像保存时间是否超过30天以上、ATM机录像保存时间是否超过60天以上,录像是否每日检查并落实日志记录;防卫器具(狼牙棒、消防斧)是有、是否放置正确位置;自助区远程监控紧急按钮能否正常报警;联动门关闭是否正常;安全保卫相关制度是否有并装订;应急预案是否有、是否落实经常学习与演练,是否有预案演练记录;每日安全检查是否落实并有记录;检查会议记录:是否及时学习上级行下发的安全、消防相关文件和规章,是否经常组织学习安全保卫、消防方面的制度、知识以各类预案等等。 三、立查立改,确保实效。自7月上旬开展现场检查以来,检查组对每个支行或网点检查发现的问题当场指出,能马上整改的当场落实整改到位,不能马上改的限期整改好。每个支行或网点检查完,检查组马上出《安全检查工作底稿》,对检查发现问题与被检查支行或网点负责人沟通见面,提出整改建议与要求,并由被检查支行负责人签字认可,确保对问题整改的及时性和有效性,也确保检查工作真真取得实效。
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