近日,乾城支行配合渠道与运营管理部完成了一季度会计检查工作。
渠道与运营管理部从岗位设置、柜面基本操作、员工禁止行为、日常检查、账户管理、印鉴管理、产品签约、自助设备、印章及重要物品管理、柜面服务等多方面进行了细致检查。通过翻阅历史资料、现场检查与调阅监控录像的方式,发现了我行岗位设置存在一些不合理设置,人民币账户管理中漏扫面,印章及重要物品管理交接手续不完善等问题。
渠道与运营管理部五级会计师欧兰蓉指出,检查出问题并不是目的,目的是网点在以后的日常工作中夯实双基,防范风险。通过此次检查,网点要做好相关整改措施,在今后的工作中碰到同类问题要提高警觉,杜绝相关问题再次发生。
委派营运主管田凤平强强调,网点上下一定提高规范意识,要坚持把严格规范作为保障网点营运的“生命线”,认真贯彻落实双基管理各项规定,强化责任担当,不断提高规范管理水平。
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