近期工行忻州分行对五台支行开展了2016年支行内控评价工作,支行领导班子高度重视,安排各部门及时提供相关资料,积极配合评价组工作,对存在的问题,马上查找原因,制定针对性的整改措施,全面铺开落实整改工作。
一、组织到位 评价工作完毕,支行一把手立即召开专题会议,认真分析研究,按照评价标准、要点,对照调阅清单,明确整改部门、整改人员、整改期限,确保落地有声。
二、培训到位 分类梳理评价记录的问题,主要分布在实物现金交接、核算要素发放出入库、账户管理、现场管理等业务领域,合规经理利用晨会、周例会重点组织学习《现金业务操作规程》、《网点运营主任管理办法》、《人民币单位银行结算账户业务操作规程(2016年版)》,现场指导关键环节流程要点,学以致用,对存在的问题逐一落实整改,消除因不了解流程而导致的操作风险隐患,纠正以往不良的操作习惯,坚决杜绝屡改屡犯现象,严防案件风险。
三、跟踪到位 整改要有彻底性,不仅整改已揭示的问题,还要查纠潜在问题,对照问题,认真查找本行业务管理薄弱环节,突出加强重点操作环节的管控,做好整改总结报告,全面归纳总结整改成效,合规经理、分管行长有效指导整改,规范业务管理,为业务发展营造一个安全的经营环境。
四、考核到位 对本次内控评价整改成效要组织回头看,加大追究考核力度,对问题整改不落实、屡改屡犯的要加重处罚,按支行绩效考核办法兑现,增强全体员工内控合规意识。