近日,建行宿州市分行召开“一加强,两遏制”审计疑点核查领导小组会议,认真研究部署宿州市分行审计疑点问题核查工作,刘丽纪委书记主持会议,营运管理部、个人金融部、纪检监察部、风险管理部主要负责人和核查小组成员参加会议。
会议针对省分行下发宿州市分行审计疑点问题逐条详细分析,经过认真讨论后,由风险管理部牵头,将各条线问题核查工作分工到相关责任部门进行集中核对,发现疑点移交纪检监察部进一步核实并按照处理流程进行责任追究。
会上刘丽纪委书记提出几点要求:一室牵头部门要协调沟通各责任部门认真开展各项疑点核查工作,确保取得实效。核查单位负责人和核查人员要高度责任、高度重视疑点问题的核查,并针对审计疑点问题进一步查漏补缺;二是各责任部门要结合省分行自查工作方案真正落实好自查和“上查下”的规定要求,市分行联合检查工作要认真扎实、严格要求、不遗不漏、留有痕迹。确保经得起内外部再检查,检查出的问题及时整改,如实反映;三是核查过程中核查的人员要注意信息保密,严禁将疑点信息发送公共邮箱及网点自查。确保在规定时间节点完成规定工作,牵头部门按时上报省分行。
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