为了夯实内控管理,弥补控制和管理缺陷,避免严重违规问题发生,做好全面业务自查自纠工作,建行长沙湘江支行在2月26日下午的支行工作会议上传达了省行“内控合规暨审计整改专题会议”精神。支行行领导、各基层行和各部门主要负责人、部门副职、基层行营销主管和营业主管、本部专业技术六级及以上人员参加了会议。
会上风险部经理传达了省行李白宁行长助理、内控合规部及湖南总审计室有关领导在“内控合规暨审计整改专题会议”上的讲话精神和工作要求,解读了全面业务自查自纠工作方案,部署了湘江支行全面业务自查自纠工作安排。
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