根据省行全面业务自查自纠的工作部署,3月1日下午,湘西自治州分行程诚副行长主持召开湘西州全面业务自查自纠工作部署会议,吴顺建四级客户经理以及州分行各部门负责人参加此次会议。
会上,程诚副行长传达了省行“内控合规暨审计整改专题会议”的会议精神和工作要求,解读了《湘西州分行全面业务自查自纠工作方案》,并根据实际情况提出全面业务自查自纠工作要求。
一、思想上要高度重视。通过传达省行会议精神及州分行欧学军行长工作指示,要求各条线负责人必须高度重视此次自查自纠工作,确定专人负责整改和自查工作的资料整理,做到落实有人、联系有人。对于整改有困难的问题,要一级级反映,落实目前可以采取的的整改措施,确保审计对问题整改的理解和认可。
二、行动上要积极迅速。此次工作由风险部牵头,各业务条线根据《工作方案》的时间、内容安排,及时完成存量问题整改和全面业务自查自纠工作。对于近年来内外部审计监管检查发现的未整改到位的问题,各部门要进行全面梳理,逐条落实整改措施和问责工作。对于全面业务自查自纠工作,由业务主管部门负责抓自查、抓整改,其它部门协助配合落实,确保工作顺利开展。同时,各条线部门也要对各支行的自查自纠工作进行督促指导,及时了解自查情况和结果。
三、效果上要确保质量。各部门、各支行加快监管、投诉、外部侵害的处置力度,确保整改问责到位,力争在全面业务自查自纠审计进场前处置完毕。全行按照自查自纠的内容和要求,扎实开展自查,不留死角。
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