年终将至,为确保顺利收关,审计整改率继续保持100%,星沙支行各部门条线、各基层网点付出不懈努力。截止2015年11月底,星沙支行审计整改完成率100%。主要在以下方面将整改工作落实到位:
一、支行领导高度重视。支行多次召开审计整改专题会议,金大明行长亲自参加,各部门、基层行主要负责人必须到会。会上通报今年审计发现的若干问题。支行金大明行长指示,要盯住问题盯住主要负责人,将问题具体落实到各基层行,实行主要负责人负责制,谁的孩子谁抱走,谁负责整改。必须按质完成100%的整改。
二、全行部门通力配合。风险部牵头,基层行、部门各司其职。各基层行具体落实整改,支行各业务条线部门指导整改。支行风险管理部每星期、每月定期通报整改进度。
三、加强审计沟通。支行管理部门积极与总审计室和省行业务条线、管理条线进行沟通,确保整改质量。对申请免责的问题,主动与审计及相关条线部门联系,取得理解和支持。
四、落实整改问责制度。支行风险管理部与纪检监察部同步,确保审计发现问题追责到位,追责到人。
五、以整改提升管理水平。充分利用审计成果,举一反三,将审计简报中的案例通过邮件、网站多种形式发布到部门、基层行。有针对性地进行工作提示及风险提示。避免出现同样问题重犯。