根据《关于开展“一加强两遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知》(建湘函〔2015〕450号)的要求,我建行湘西分行高度重视,在全行范围内开展了“一加强两遏制”“回头看”工作的清理和自查。
一、领导高度重视
州行党委高度重视,成立了由欧学军行长任组长,州分行风险管理部为牵头部门,财务会计部、公司业务部、机构业务部、住房金融业务部、造价咨询业务中心、个人金融部、电子银行部、营运管理部为成员的自查工作领导小组。自查工作小组各成员部门负责对州行本级“一加强两遏制”检查发现问题的整改及问责进行“回头看”,重点对本条线问题的根源性整改进行组织和汇总,对本条线操作风险自查工作进行指导和质量控制,并牵头组织本次自查新发现问题的整改工作。
二、内容全面覆盖
按照银监会安排,“回头看”分为银行自查、监管督查和监管检查三个阶段。我行自查的机构自查面为100%,各支行、各部门等均需全面自查。各级机构进行抽查,下查机构数量原则上不低于30%。重点内容包含:1、整改情况;2、责任追究情况;3、重点机构、重点业务和重点环节的操作风险;4、开展持续整改和边查边改。
三、加大整改力度
各部门明确责任、各司其职,认真开展自查。一是对前期发现问题,要剖析问题深层原因,采取措施进行根源性整改,同时,举一反三,以点带面进行整改,提高整改效果,有效减少屡查屡犯。二是对重点机构、重点业务和重点环节的操作风险进行自查。对重点环节进行重点自查,特别关注是否存在新发生的操作风险。深入开展操作风险事项检查,突出重点,加强分类指导,探索创新模式,及时揭示经营和管理中存在的违规问题,防控操作风险和案件风险。三是开展持续整改和边查边改。
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