为贯彻落实今年省行内控合规自查相关工作安排,切实做好财务条线相关业务的自查清理工作,自治州分行财务会计部组织人员对全行从费用开支、固定资产、集中采购、暂收暂付款、利率管理等方面进行检查,确保财务管理的规范性、统一性。
一、下发文件,全面部署。根据省行《关于印发2015年财务检查工作要点的通知》,对照集中采购自查自纠及今年以来审计、检查发现的问题类型,我行印发了《2015年湘西州分行财务检查工作要点》,明确了自查范围、自查目的、完成自查的时间、自查责任人等。
二、明确自查与问题整改相结合,确保自查效果。要求各单位对自查发现的问题,要边自查边整改。部门对于条线问题要查找制度和流程缺陷,积极开展根源治理和整改真实性核查,财务会计部对问题整改真实性进行再监督。
三、进一步规范财务核算。严格按照财务会计管理制度的要求,提高理解和把握财务政策的能力,严格按会计核算制度的规定准确界定各项收支,提高财务核算质量,确保全行中间业务的健康、稳定的发展。
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