根据省行《关于开展2015年全行信贷管理综合大检查的通知》(建湘函〔2015〕376号)的通知要求,建行长沙星沙支行全面开展了信贷大检查工作。
一、领导高度重视。星沙支行主管行领导第一时间召开专题会议部署此项工作。成立了以风险部、公司部人员为主,基层行客户经理为补充的三个检查小组。在检查结束后,检查小组在党委会上汇报检查存在问题。
二、自查内容全面。支行对截至2015年8月31日有信贷余额的206笔对公业务债项进行了全面自查。主要依据省行检查方案的三个子方案,从信贷政策制度落实情况、押品管理情况、贷后管理规定动作到位情况进行自查,自查面达100%。
三、问题整改到位。检查发现问题后,制定各行、业务部门主要负责人为第一责任人,立即整改到位。迅速开展整改,将已发现问题化解在萌芽状态,避免形成实质性风险。在省行检查过程中,全力配合,对于自身检查没有发现的问题,边查边改,通过本次检查,有效发现问题,全面整改问题。
四、巩固自查结果。以本次检查为契机,把信贷管理与双基、内控合规年活动结合起来。通过多种机制促合规,抓管理,改问题,形成强化管理的复合有序的日常机制,切实有效提高信贷管理水平。
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