为全面落实我行审计整改工作,确保年内审计发现问题100%完全整改和追责,7月24日上午,建行长沙湘江支行纪委、监察部组织召开了审计整改专题会议,支行行领导和相关业务部门、行处主要负责人参加了会议。
会上各业务部门主要负责人首先对检查发现问题进行了简要说明和整改、问责情况;各业务分管行领导分析问题,查找差距,谈认识,强调整改措施。
最后,行长对审计发现问题进行归纳提示:从审计发现问题来看,我行存在几点不足,一是信贷管理基础不到位;二是信贷人员对信贷政策理解和执行不到位;三是风险预警不到位;四是问责管理不到位,没有及时追责;五是检查督导不到位。
针对以上问题,行长提出下一步改进措施:一是要高度重视检查问题整改工作,对于审计整改工作由纪委、监察部牵头,各业务部门配合做好整改落实,定期通报检查发现问题整改情况,严格问责,同时对每个问题要举一反三,所有网点都要对照问题进行自查整改;二是要做好问题问责;三是在全行范围内开展信贷大检查,由风险管理部牵头组织,做到全覆盖,检查结果纳入双基考核;四是要充分发挥纪检特派员和委派营业主管的监督作用。总之,只有不断完善基础管理,加强内控管理监督,检查问题举一反三,杜绝类似问题再次发生,才能确保我行合规管理工作上新台阶。
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