内部审计检查和外部监管检查是对我行经营管理活动的有效监督。为进一步做好内外部审计检查,促进经营管理水平的提升,今年4月份,工行湖北分行营业部出台并下发《关于加强和规范内外部审计检查相关工作的意见》,加强和规范内外部审计检查管理。
在《意见》起草工作中,该行内控合规部门结合日常检查管理工作中遇到的问题,统筹兼顾上级行及外部监管部门的相关要求,反复斟酌、几易其稿,确保该意见的可执行性,并通过相关部门会签的方式,充分吸纳审计检查涉及部门的意见和建议,最终定稿。
该《意见》分为流程图和文字表述两个部分。流程图以图表框的形式,对内外部检查工作涉及的各个环节和各项流程要求作了简明扼要的阐述,使阅读者一目了然。文字部分对加强和规范内外部审计检查工作管理作了详尽的表述,凸显了以下几个特点:
一是强调了协调配合的重要性。内部审计检查和外部监管检查工作涉及面广,协调配合工作影响检查的效率和效果。《意见》强调了在内外部审计检查工作中,部门及支行之间协调配合的重要性。二是明确了责任。《意见》特别强调了各被检查部门主要负责人,是涉及本专业问题回复沟通工作的第一责任人,各部门主要负责人是问题整改工作的第一责任人,强调了主要负责人的责任,以确保检查工作中回复沟通和整改两个重要环节的时效性。三是突出问责。《意见》对相关部门在问责环节的工作作了明确分工,确保了处理意见的最终落实到位。
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