11月25日至28日,工行郴州分行内控合规部一行五人对苏仙支行进行2014年度内控评价。评价组人员按照《湖南省分行一级支行现场过程评价指标》的要求,采取调阅文档资料、查看视频录像、与员工交流等方式进行。在该行的积极配合下,评价组人员经过四天认真细致全面的工作,顺利完成了对苏仙支行2014年度内控评价现场部分的评价工作。
11月28日上午,在苏仙支行三楼会议室召开了内控评价结果交换意见会。该行班子成员、专业部门和网点负责人参加了会议。会上,评价组对苏仙支行2014年度在内控管理工作给予了充分肯定。同时,对个人贷款信用风险评估、个人信贷业务管理、个人客户经理管理、对公融资业务管理、银行卡营销与发卡、核算要素管理、反洗钱管理、营业网点负责人履职情况、内控激励与约束等存在的问题与不足进行了通报和提示。要求该行在今后的工作中进一步提高对内控合规管理工作重要性的认识,强化内控基础工作,规范业务操作,切实防范业务风险。
苏仙支行各分管行长就检查发现的问题与评价组进行了交流,最后,该行高勇行长对检查组的几天来的辛勤工作表示感谢!对检查中发现的问题,要求各专业部门、网点对照问题抓整改,并就下一阶段内控管理工作作了部署:一是加强合规管理,严格执行操作规程,切实防范业务风险,各分管行长要带头贯彻落实好各项制度和工作措施,提高对风险事件的掌控能力。二是各专业部门、网点要对照检查发现的问题在规定的时间内完成整改,各分管行长要对整改工作进行督导。三是专业部门负责人要认真履职,加强对现场管理人员履职督导,引导员工养成良好的操作习惯。四是要以此次内控评价为契机,全面提升内控管理水平。
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