建行大同分行努力加强日常检查整改力度,做好日常内外部审计监管检查项目整改工作,重点针对业务薄弱部位和问题易发环节,切实落实相关整改目标和措施,尤其是一些屡查屡犯、此查彼犯、边查边犯、前查后犯的问题,从制度、流程、系统、管理等多个方面深入剖析问题暴露出的内控薄弱环节、表现形式、发生频率、形成原因等,采取针对性改进措施,提升整改工作的质量和层次,不断提高全行内部控制能力与水平,在内部控制融入业务流程的基础上通过各种形式加强和引导员工合规操作,真正形成全员、全流程、全机构的全面风险管理的氛围。
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