总行风险审计及案件风险排查现场工作刚刚结束,2014年7月14日下午,延安分行召开行务会就问题整改工作进行了部署,会上,分行党委书记、行长同志指出:整改工作全行要高度重视,充分利用成果,促进我行基础管理水平再上新台阶。一是整改工作合规部牵头、督办,信贷、财会、公司等部门为整改责任部门,问题所在单位为整改责任单位,部门、单位负责人为整改第一责任人,分工协作,积极配合,扎实做好整改工作;二是不能简单地就问题整改问题,需要举一反三,不仅要整改已发现的问题,还要在此基础上自查自纠问题,今后做到同类问题禁止出现,其他问题严禁发生,充分利用这次风险审计及案件风险排查的成果。
会上,主管副行长提出以下3点整改工作要求:一是治理担保链问题,尽管上半年在治理担保圈问题上有所成效,但下半年要继续采取措施,加大力度进行有效治理;二是各行加强信贷客户的管理,要提高贷款客户资金归行率;三是今后要加强对各行客户经理的培训,今年8、9月份组织培训班,以提高客户经理的业务素质。
目前,延安分行整改工作已积极行动,有条不紊地开展起来,部门各司其职,分工协作,按照《整改管理办法》的相关规定,合规部已建立整改台账,分解落实了相关问题,并出具风险整改提示,要求所有问题务必于11月底前整改到位。延安分行将以此次问题整改为契机,努力促进基础管理水平的提升。
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