为落实案件专项治理工作要求,建行连云港分行组织纪检特派员采取现场和非现场检查方式,对现金柜员尾箱管理、柜员会计印章存放管理、电子银行移动签约设备(E动终端)使用管理、贷款发放用印管理等关键风险环节管理制度执行情况开展检查。被查机构现金柜员、印章管理员都能严格执行尾箱双人清点、双人封箱、加双锁,离柜时妥善存放会计印章等制度;贷款发放使用行章流程符合规范,行章保管、使用审批、用印记录符合要求。检查中,对存在的问题落实了整改措施。
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