为及时发现和揭示票据贴现业务经营管理中存在的合规性、真实性与风险性问题,督促各级机构加强票据贴现业务管理,提高风险控制能力,促进票据贴现业务健康发展,邮储银行南昌市分行本月中旬深入开展了一次票据贴现业务专项审计工作。 一是领导高度重视。在审计工作之初就成立了相应的领导小组对此次审计工作进行督导。领导小组成员由行领导及相关业务条线的主要负责人组成。 二是审计内容全面详实。此次审计对所审计业务的期间及审计的总金额都提出了较高了要求。主要从综合管理、业务受理、票据查验、审查审批、贴现放款、对账与差错调整、到期托收、贴现资金流向、转卖业务、商业汇票管理系统等方面对该行票据贴现业务进行了一次全面体检。 三是审计结果重点突出,可利用价值高。从审计的结果来看,此次审计共查出了该行票据贴现业务八个方面的十九个问题,每个问题都十分具有典型性、代表性,对规范该行今后票据贴现业务的发展起到了极大的促进作用。 四是整改要求高,落实迅速。对于审计查出的问题,该行提出了极高的整改要求,必须在最短的时间内整改到位,同时点对点落实责任人,实施责任人负责制,对于在规定时间内不能整改到位的责任人将进行严格处罚,坚决杜绝屡查屡犯现象发生。据悉,截止发稿前,审计发现的所有问题都已整改到位。
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