近两年来,农行百色分行认真贯彻落实2012年中国银监会《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》和《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(以下简称两个意见),将银监会案件防控的工作要求和防范操作风险13条等内容作为落实年度内部审计工作重点和制定内部审计计划的重要内容,重点监督重要岗位员工轮岗执行、综合柜员岗风险管控、对账工作要求落实、严禁违规操作等监管要求的落实情况。
2012年以来,该行先后制定了2012年和2013年现场检查计划,结合其他检查或审计项目,对辖属41个营业网点开展内控制度执行情况现场检查,2012年发出13份审计报告,2013年发出17份审计报告,发现问题及时提出整改意见,纠正了偏差,维护了规章制度的严肃性,41个网点安全运营,无案件发生。2012年网点审计覆盖面达31.71%,2013年网点审计覆盖面累计达到73.17%。2014年,农行百色分行将持续开展网点审计工作,确保全辖41个网点三年内审计面达100%,确实抓好基层网点案件防范工作。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号