建行东营西城支行在发展业务的同时,努力做好合规经营,注重防范会计风险,保障银行业务安全健康运营。
该行根据分行会计部下发的每月重点检查内容以及该行年初制定的会计检查计划作为日常检查标准,对该行的相关业务进行不定期检查,按旬进行会计重点检查、按月进行会计全面检查。在检查方式上通过现场检查,对会计人员、会计管理和会计核算、内部控制等方面作为检查重点。通过回放监控录像对柜员在代客办理业务、柜员验印、印鉴卡管理、离柜锁屏等方面进行不定期检查。并将检查发现的问题形成工作底稿,督促有关人员进行整改,问题整改率达到100%。除履行正常检查方式外在日常工作中及时处理风险预警,该行每日了解业务处理的具体情况,判断有无风险,对下发的会计差错,找出问题存在的原因,及时整改上报,对每期分行稽核通报,均组织前台柜员认真学习,努力降低稽核差错率。
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