为保证印章使用、管理的正确性、安全性,根据《湖南省分行营业部案件风险“百日行动”实施方案》的要求,办公室对管理部门及业务经营部门的印章使用管理情况进行了一次突击检查。
检查发现被检查单位都较严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印且加盖印章时使用合规;二是印章保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度;三是认真落实了“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行了随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。
检查中也发现了一些需进一步完善和改进的地方,如已撤销部门印章未及时移交、部门更名未及时申请刻制新的印章等。对存在的问题已及时及时督促相关部门进行了整改,旧印章已移交封存,新印章已申请刻制并正式行文启用。
通过此次检查,强化了各部门印章使用、管理和风险防范意识,对落实印章制度规定、规范执行用印审批、授权、使用等将起到促进作用。
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