为了合理利用资源,明确各项费用开支标准,规范费用审批和报销流程,九江市分行制定了财务费用管理考核办法。 费用管理实行“预算控制、授权审批、县支行报账制、强化考核”的原则。财务费用管理考核办法进一步明确了费用审批权限,强调财务报账要求:费用事先须请示汇报;费用发票须正式合法;发票内容须真实完整;发票签批须手续完备;成本费用须及时结报;大额支付款项,原则上需转账给发票开具单位,不得转账至个人账户;费用报账严禁弄虚作假。各种报销费用必须与实际相符,如发现弄虚作假,不予报销。 在对日常工作中费用管理进行具体规定的同时管理办法还将对费用管理进行考核,考核要求各支行及部门应加强成本控制,确保年度费用总量和成本收入比在市分行下达计划以内,并按规定对本级费用进行预算管理和重点监控,各支行及部门应加强各项业务成本费用管理和对日常费用开支的管控,对业务招待费、差旅费、会议费、办公用品、车辆使用等费用严格按市分行财务费用管理考核办法执行,所有重大财务事项必须按“三重一大”要求经本单位相关会议集体决策通过后组织实施。对违反财务费用管理考核办法的单位,市分行将不予下拨资金并给予财务人员通报及经济处罚,考核本单位全员年度绩效。情节严重的,依法追究法律责任。 市分行将通过内、外部财务检查、经济责任审计、离任审计等多种检查措施对各单位财务管理情况开展定期不定期监督检查,将有效控制成本,提高经营效率的工作落到实处。
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