根据上级行要求,为着力解决当前柜面业务操作在稽核及检查中发现的突出问题,市分行个人金融部、会计部于10月12日下午联合召开了9月份柜面业务操作风险分析例会。市分行个金部和会计部负责人及相关人员、部分支行委派会计主管、网点主管及柜员参加了会议。
会议主要内容:一是稽核中心通报了2013年9月份全行稽核工作情况,对稽核突出问题进行剖析;二是参会的委派会计主管、网点会计主管、柜员对本机构或自身发生的问题进行分析,重点汇报了问题发生后采取的措施;三是个金部通报了省行个人代客业务专项清理、现金管理、批量代收代付业务检查情况;四是会计部通报了省行三季度柜面业务检查情况。
乔丽娟总会计全程参加了会议,并对全行柜面业务操作风险工作提出了明确的工作目标和具体的工作要求。
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