晋城建行高度重视审计检查发现问题的整改工作,近日,对整改信息系统进行全面梳理,认真规整了系统中待办事项的17条整改信息,结合实际提出三项要求,确保整改工作落实到位。
一是领导高度重视,明确专人负责,打好审计问题整改“攻坚战”。市行各部门要高度重视审计整改工作,明确专人、集中力量、责任到人、克服困难,做到不拖延、不推诿,切实提高我行审计发现问题的整改完成率,全力打好此次“攻坚战”,确保达到总分行内控评价考核及年底整改工作考核的目标要求。
二是认真清理,逐条落实,努力提高整改工作效率。各部门要认真对照清理下发的审计整改问题,逐条进行分析落实;对审计追踪未通过的问题,要逐一分析原因,认真落实整改要求;对审核不通过的,要在系统中注明原因,要及时与审计人员和省分行条线部门沟通。
三是加强沟通协调,争取审计确认,确保我行审计整改问题完成率。各部门针对审计发现问题整改状态为未追踪或追踪状态为正在整改、部分整改仍需继续整改、能整改未整改、无效整改问题的整改措施、整改描述、整改状态等应重点与审计人员进行沟通,尽可能得到审计人员的帮助和认可,努力做到整改问题一次性得到审计人员的确认;对于没有完全整改的,要认真分析原因,及时与省行对口管理部门沟通说明,并将有关情况分析上报纪检监察部以便统一报送省分行,努力实现我行审计发现问题的追踪整改完成率原则上达到100%,最低不得低于98%。
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