12月3日,吕梁分行风险管理部抵质押风险管理人员专程到建行汾阳支行进行押品管理执行情况检查。检查内容包括:审查我行机器设备类押品是否符合总行去年年底调整的机器设备类押品的抵押率,严格审查押品的合法性,权证的期限、金额等记载事项与抵押权设定要求是否相符;严格审查权证的真实性,避免利用虚假押品权证骗取银行信贷资金的欺诈行为;审查抵押物是否按时办理抵押登记手续,房屋和土地是否同时办理抵押登记。严格审查押品价值内外部评估,避免由于押品重估不及时等原因,直接导致押品无法有效覆盖我行信贷资产,最终变现价值难以补偿损失。严格审查押品权证出入库手续管理和前后台账实相符核对管理。
我行通过接收此次检查及整改,进一步加强授信业务押品管理工作,重视押品管理系统监测运用,及时查找并排除业务管理中存在的各项风险隐患,确保我行押品管理的执行合规、有效,促进押品管理工作向标准化、规范化方向发展。
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