为切实防范支付结算业务风险,确保支付体系安全稳定运行,湖州分行近日在全辖范围内组织开展一次结算业务印押证管理风险排查工作。该行运行管理部按照人行的排查工作要求,认真落实该次排查工作:
1、加强领导,精心组织。根据通知要求,该行领导高度重视,运管部及时下发相关检查通知及具体要求布置在全行范围内立即组织开展排查工作。本次排查采取网点自查和分行抽查相结合的方式,并由该行运行督导员进行重点抽查检查,确保本次排查工作的顺利开展。
2、认真落实排查,要求发现问题及时上报。本次排查,重点是对支付结算业务的重要业务印章、印模、重要空白凭证、支付系统密押设备和密钥卡、行内业务系统密押设备的领用、交接、使用、保管及缴销等情况进行排查;对全国支票影像交换系统、网上支付跨行清算系统、境内外币支付系统等支付清算系统数字证书的下载、保存、交接和使用等情况的排查;对已贴现或质押商业汇票、已质押存单等重要物品的保管、交接以及对行内业务系统、支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统、同城票据交换清算系统等重要业务系统口令设置、使用等情况的排查。
通过本排查将进一步完善制度、规范使用、交接和保管等关键环节操作流程、强化支付结算业务的管理、以堵塞风险漏洞。
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