为全面加强财务管理,规范会计核算,防范化解风险,长治分行决定自8月10日至8月22日组织全辖开展财务会计自查工作。计会部门详细制定了2012年财务会计检查工作方案,重点检查影响财务报告信息质量或可能存在较大合规性风险的事项,通过发现并纠正存在问题,促进财会管理的规范化,完善财务报告内部控制,加强风险防控能力。
检查重点内容有表外业务、中间业务收入、待处理结算款项、理财产品、存贷款利息收支、财务费用、基本建设项目及其他财会事项。本次检查的会计期间为2011年6月30日至2012年6月30日,对检查过程中认为需要追溯和延伸检查的重要事项,要求追溯至业务发生日,延伸至现场检查日。
市分行要求,对于检查发现的问题,各行处要制定切实可行的整改措施和整改计划。账务差错在发现后要及时进行调整处理;要认真分析差错原因,准确定性,区分制度设计因素或执行因素,明确整改责任主体,切实提升财会制度的执行力。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号