为防范现金出纳业务操作风险,提高管理人员和柜员的风险防范意识,消除案件隐患,近日,晋城建行认真扎实地组织开展了现金出纳业务专项检查工作。
为保证检查工作扎实有效开展,我行成立了专项检查小组,组长为分管领导,由营运管理部牵头,计财会计部、个人银行部、纪检监察部、风险管理部等部门抽调业务骨干,每二人组成一个小组,负责检查一个营运网点,确保统一检查时间和检查内容。
检查对全辖各营业机构的所有柜员尾箱、自助设备、金库现金实物检查覆盖率达到100%,不遗漏一个尾箱、一台自助设备和一座金库,同时按规定检查了现金业务关键操作风险点。
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