6月25日,省分行风险管理部来到建行大同分行进行为期一天的操作风险点现场检查工作。检查范围包括主管抽检制度推进情况、建章建制、人员配备、风险点检查覆盖度,工作底稿的规范性和完整性。同时,检查组调阅了公司业务部,小企业经营中心发放贷款的客户档案,抽取了3个网点,分别对其进行了现场及抽调录像检查。意见会交流中,各条线的检查人员首先对检查的情况进行了通报,既表扬了我行各条线风险点的总体执行情况,又对我行提出了指导性建议。省分行风险管理部对我行一直以来的风险防范工作给予了充分的肯定,同时强调风险防范工作要依靠风险管理人员的业务能力、监督执行能力及各条线各部门的协同合作来共同防范。我行李主管感谢省分行检查小组对我行工作的检查和指导,表示将认真总结经验,积极贯彻执行省行宝贵建议,继续与总、省行保持一致,优化管理,提升防范风险能力,圆满完成各项风险管理工作。
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