为有效控制经营风险,确保中间业务规范操作、正确核算,促进全行中间业务持续、健康发展,近日,建行大同分行针对内外部审计及检查出现的问题,在全行范围内开展了中间业务专项检查。本次检查采用自查、检查相结合的方式,从会计核算、合同规范、价格授权等方面,检查2011年全年、2012年上半年的中间业务,包括财务顾问、单位账户管理、国内保理、企业信用等级评估等。本次专项检查为进一步规范中间业务发展,促进中间业务收入稳步增长,规范中间业务收入的财务处理和收入来源,完善财务操作规范,提高依法合规操作水平,防范经营风险,确保基础管理与业务发展相匹配奠定了坚实基础。
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