为持续加强现金出纳业务的管理,建行日照分行于6月19日营业日始之前对全辖营业网点进行了现金出纳业务专项检查。本次检查采取随机确定检查人员、被查机构的推磨式检查方式,对被查机构所有柜员尾箱内现金实物和现金业务关键操作风险点进行了详实核查,检查覆盖面达到100%。检查人员对被查机构所有柜员尾箱现金进行核点,并与机构现金清单、柜员尾箱现金登记簿、内部账余额表等进行核对,确保账实簿三相符。通过检查,提高了管理人员和柜员的风险防范意识,消除案件隐患。
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