近期,建行大同分行在全行范围内组织开展了一次现金出纳业务突击检查活动,检查内容为全辖所有柜员尾箱、自助设备和金库的现金、重要单证实物、贵金属实物,同时对各行现金出纳业务关键操作风险点制度执行情况实施了检查。
一、全行高度重视,周密布置。该行党委高度重视本次专项检查,成立了专项检查领导小组,对辖内37个对外营业机构,包括柜员尾箱、附行式、集中维护的离行式自助设备在内的现金和重要单证实物、贵金属实物、关键操作风险点,检查面达到100%。
二、准备工作充分,培训到位。一是培训到位,在检查前,该行针对检查内容、检查要点及检查方法进行了全面的大规模培训,要求每一位检查人员详细掌握每一个关键环节点及风险点。二是要求明确,该行要求检查人员对检查的结果负责,对检查的要点进行现场记录,形成工作底稿,签字备查,对检查中发现的问题必须在报告中如实反映。
三、全面落实到位,效果明显。各检查小组检查了所有柜员尾箱现金、重要单证实物、附行式自助设备的现金实物,与库存现金登记簿核对并汇总与现金科目余额核对,并按照省行下发的现金出纳业务检查要点逐项对关键业务风险点及监控录像实施了检查。对检查过程中发现的问题,当场可以整改的已立即整改,当场无法整改的也提出了要求限期整改到位。通过本次专项检查,增强了一线操作人员的风险防范意识。
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