为防范前台柜面操作风险,按照省分行部署,结合本行开展的全面风险排查, 6月14日下午,行大同分行营运管理部组织本部及个人金融部相关人员,分成29个小组对中心金库以及所辖29个基层网点柜员现金尾箱、自助设备进行了突击检查,县支行及远郊11个网点由于路途偏远,责成网点负责人组织会计主管、风险经理、柜员主管进行了自查,检查面达到100%。本次检查主要内容为:中心金库、营业网点全部柜员尾箱及所有ATM的库存现金实物是否帐实相符、现金柜员尾箱日终结账封箱等。通过检查,所查所有机构柜员尾箱及ATM机现金实物均帐簿实相符。
今后,大同分行将继续加大检查力度,督促网点不断严格执行各项规章制度,不断提高全行的现金管理水平,不断加强风险防范意识,确保全行现金安全。
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