为加强基层行出纳业务及关键风险点管理,提高各级管理人员和柜员的风险防范意识,消除案件隐患,按照省行统一部署,湘西自治州分行6月12日在全行范围内组织了一次现金出纳业务突击检查活动,此次检查包括辖内16个营业机构及两座实体金库,检查覆盖面达到100%。同时对各行现金出纳业务关键操作风险点制度执行情况实施了检查。
一、高度重视,周密部署
州分行党委对此次突击检查任务非常重视,成立了由主管行长杨清泉担任组长的检查工作领导小组,从会计营运部、计财部、个人金融部、电卡部、纪检监察部、风险管理部及网点共抽调业务骨32人,组成16个检查小组。为确保检查效果,由会计营运部牵头制订了详细的检查实施方案,并在6月11日上午对全体检查人员组织了检查工作培训。
二、上下联动,紧密配合
各相关部门大力支持和配合此次检查活动,办公室统一调配车辆,营业网点所有寄库尾箱全部出库。各检查小组均在6月12日下午到达被查机构,统一在营业结束后开展了突击查库,检查了所有柜员尾箱实物,与库存现金登记簿核对并汇总与现金科目余额核对,然后核查了附行式ATM钞箱余额,离行式自助设备,由检查人员在次日上午对换回的钞箱实施了现场检查。随后,检查组按照省行下发的现金出纳业务检查要点逐项对关键业务风险点及监控录像实施了检查。
三、追踪整改,重在提高
对此次检查结果,将由分行会计营运部牵头汇总整理相关问题,并追踪落实整改情况。同时该行将认真梳理辖内各机构在现金出纳业务方面存在的问题和薄弱环节,通过专项检查加强管理,提高基层行制度执行力,确保整改措施落到实处,建立起操作风险防范和案件防控的长效机制。
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