为进一步加强系统内部管理,防范办公室条线管理和操作风险,建行衡水分行按照上级行关于印章、档案、保密相关制度要求,对7个城区支行8个县支行和本部10个部室的印章、档案、保密管理工作进行综合检查。本次综合检查由分行综合管理部统一组织,抽调支行业务骨干组成2个检查小组进行现场检查,重点解决的查找有章不循,违章操作的问题。
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