为切实加强营业网点现金管理,25日下午,根据省行统一时间安排,支行组织检查团队对下辖17个网点开展现金突击检查。
本次检查的重点是柜员范围,营业网点负责清点的上门收款现金及辖内所有自助设备现金。支行成立以分管行领导为组长,支行财会部、风险部、内控部及部分网点人员组成的专项检查组,开展此次专项检查。财务会计部负责制定检查方案、组织检查培训,部署、落实和监督指导本次专项检查,其他各部门积极协作,密切配合,协助完成本次检查。
25日下午15点,各检查人员陆续到达网点,开展自助设备现金清点、核查,日终时,共同核点、封袋入库现金,并对所有柜员尾箱进行现金清点,全部账实相符。
通过此次突击检查,巩固了网点现金实物管理,强化了现金业务风险控制,确保了全行资金安全运营。
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