近日,建行大同南郊支行召开风险例会,会上组织学习了《2011年一级分行内部控制审计评价项目审计简报》,同时对支行下一步工作安排如下:一是开展一次章、证、印的自查与整改工作。主要包括重要空白凭证、现金及印章等范畴。二是对支行的所有安全管理进行一次自查与整改。主要包括监控有没有不到位的,安全保卫措施欠缺的,报警系统和视频监控的图像和声音监控等联网情况。三是对支行自助设备进行自查。主要包括钥匙、密码、清机、加钞等情况进行自查。四是对自查情况进行全面整改工作,落实制度要求。首先,要高度重视业务风险管理工作,强化风险与内控管理各项工作措施的落实。切实增强员工风险管理意识,将风险管理措施转化为员工自觉意识和行为习惯。其次,加强内部业务监督与检查力度,定期或不定期开展风险检查、排查工作,及时发掘并处理潜在风险隐患。全面提高业务风险管理能力。
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