近日,建行盐城分行开展今年第二次营业机构现金业务特别检查,检查共抽取了全辖24个营业机构,主要对各机构柜员尾箱及自助设备实物账实情况进行实际盘点,同时对柜面现金收付、日常查库、交接流程、假币收缴处理及上门收款等业务制度执行情况进行检查。本次检查完全按照总行金库特别检查办法规定的流程和要求,由金库特别检查员带队,具有检查时间的突击性和内容全面性的特点。检查及时传导了上级行高度重视年末柜面现金业务风险防范工作的信息,进一步增强了柜员合规操作的意识,对违规违章操作行为和事故、案件苗头起到遏制和震慑作用。
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