8月中下旬,建行连云港分行组织由分管行领导任组长、办公室相关人员及信息技术部、营运管理部、住房金融与个人信贷部、国际业务部和个人金融部业务骨干为成员的自查工作组,制定了详细的《公文、保密、档案和印章管理工作综合检查方案》,对11个支行级单位进行了全面检查,检查面达100%。
针对检查中发现的问题,该行均现场下发了整改通知书,责令相关单位立即组织整改。9月2日,该行还在灌云支行召开了办公室综合检查自查工作现场交流会,对部分单位的整改工作进行现场指导,并组织各单位交流整改的措施和经验,取得了较好的整改效果。
下一步,该行将对本次自查发现的问题举一反三,进一步制定完善整改措施,加强培训,对各单位进行逐一复查,确保提升办公室综合管理的精细化、专业化、标准化和规范化水平。同时,对自查中发现问题比较突出的单位,在本月底前再次组织检查,认真落实积分管理,对屡查屡犯的机构和责任人按规定进行严肃处理。
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