一是进一步完善业务操作细则,提升在基建工程、网点装修改造、资产处置、商品和服务采购等关键环节的公开透明度;注意防止和纠正工作人员在信贷、资产处置、集中采购、投资理财等业务中的“利益输送”行为,以及进行账外经营和设立“小金库”等问题。
二是严格按照总行制定下发的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》,进一步明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究,推进“三重一大”决策规范化、民主化、科学化。
三是认真贯彻落实中央《关于党的基层组织实行党务公开的意见》,督促基层党组织按照规定的内容、程序和方式公开党内事务,进一步扩大党内基层民主。
四是进一步健全行务公开制度,结合全行经营管理实际,完善权力结构和运行机制,推进权力运行程序化、科学化,权力运行过程和结果在一定范围内公开透明。
五是落实领导人员任前征求纪委意见实施办法,加强对干部选拔任用工作的监督,确保领导人员素质符合德才兼备。
六是认真贯彻执行党内监督条例,加强对民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度执行情况的监督检查。
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