为全面摸清基层机构操作风险状况,加强管控力度,2011年以来,建行唐山分行会计结算部开展了对公柜面业务专项检查、营业网点重点操作环节检查等检查项目,检查内容基本覆盖了会计及柜面业务主要风险点,至4月末,共检查91个机构,检查覆盖面达88%。为梳理前台操作中存在的共性问题及典型问题,总结经验和检查方法,提高检查督导人员业务素质,提升整体会计管理工作水平,会计结算部4月29日组织召开了检查督导工作研讨会。
会上,全体检查督导人员畅所欲言,各抒己见,首先就前段时间的检查工作,谈了自已的感想和体会。其次就检查过程中发现的管理漏洞进行了研讨,并提出管理建议。 最后就检查发现的各机构在某些业务操作流程执行不一致的问题,大家提了自已的看法。
此次经验交流会,形式新颖、内容丰富多样,各位检查人员发言见解各有侧重,分析了不足、研究了措施、解决了问题、明确了方向,不仅解决了基层机构操作中存在的实际困难和风险,又提升了检查人员对操作风险防范的认知度,提高了大家的理论水平和业务水平,对今后的检查工作将会有很大的帮助,全体参会人员受益匪浅。通过研讨交流力求使该行会计管理工作水平得到进一步提升,会计工作质量迈向一个新台阶。
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