为进一步强化运行管理规章制度执行力,提高全行业务运行质量,有效防范业务运营操作风险,延安分行于四月份在全行范围内组织开展了《二季度业务运行管理制度执行情况》检查。
此次检查对全辖各网点进行全面检查,覆盖面达100%。检查内容主要包括空白重要凭证、账务核算、现金业务、结算账户管理、票据及结算业务、账务核对、网点现场管理人员履职情况、账务核对、内部户账务核对账户管理等方面。检查中采取常规检查与专项检查相结合,现场访谈、明查暗查相结合,实物、凭证检查与监控影像资料相结合等方式。对检查中发现的疑点问题可追溯至以前年度。突出检查重要环节、重要部位、重要岗位、重要业务。针对1季度检查存在问题整改情况进行后续检查,落实问题的整改情况,提高检查质量和效率。
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